| Número Empenho | 000393/2026 |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 006045 |
| Data | 27/08/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 28/08/2026 00:00:00 |
| Valor | 279,36 |
| Pago | 279,36 |
| Dotacao | 010101.0412200202.032 3390390000 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Documento Fiscal | 393/2026- GABINETE |

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