| Número | 003948 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 14/08/2026 00:00:00 |
| Historico | DIFERENCA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS - 000246 |
| Dotacao | 010701.0412200022.054 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190114200 |
| Valor | 514,09 |
| Original | 1.028,18 |
| Anulado | 514,09 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 514,09 (ver detalhes) |
| Pago | 514,09 (ver detalhes) |

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