Número 003948
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 14/08/2026 00:00:00
Historico DIFERENCA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS - 000246
Dotacao 010701.0412200022.054 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 514,09
Original 1.028,18
Anulado 514,09
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 514,09 (ver detalhes)
Pago 514,09 (ver detalhes)