Número Empenho 001921/2025
Modalidade 044 - Pregão Eletrônico - 14.133
Número Liquidação 002942
Data 06/05/2025 00:00:00
Data Vencimento 07/05/2025 00:00:00
Valor 204,00
Pago 0,00
Dotacao 011002.1030100072.019 3390300000
Credor SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Credor  05.847.630/0001-10
Documento Fiscal  314070