Número 001105
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 19/02/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2024 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 1.967,99
Original 1.967,99
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.967,99 (ver detalhes)
Pago 1.967,99 (ver detalhes)