Número 006190
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 31/10/2023 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS OUTUBRO/2023 - 000226
Dotacao 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114300
Valor 453,35
Original 453,35
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 453,35 (ver detalhes)
Pago 453,35 (ver detalhes)