Número 006175
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 31/10/2023 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS OUTUBRO/2023 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114500
Valor 2.657,49
Original 2.657,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.657,49 (ver detalhes)
Pago 2.657,49 (ver detalhes)