Número 006052
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 27/10/2023 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2023 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 6.701,18
Original 6.701,18
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.701,18 (ver detalhes)
Pago 6.701,18 (ver detalhes)