Número 003684
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 28/06/2023 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2023 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 597,30
Original 597,30
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 597,30 (ver detalhes)
Pago 597,30 (ver detalhes)