Número 003683
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 28/06/2023 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2023 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 4.171,42
Original 4.171,42
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.171,42 (ver detalhes)
Pago 4.171,42 (ver detalhes)