Número 003127
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/05/2023 00:00:00
Historico FÉRIAS - VENCIMENTOS JUNHO/2023 - 000226
Dotacao 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 3.755,22
Original 3.755,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.755,22 (ver detalhes)
Pago 3.755,22 (ver detalhes)