Número 002605
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 28/04/2023 00:00:00
Historico VENCIMENTOS ABRIL/2023 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190110100
Valor 40.666,22
Original 40.666,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 40.666,22 (ver detalhes)
Pago 40.666,22 (ver detalhes)