Número 002040
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 31/03/2023 00:00:00
Historico VENCIMENTOS MARÇO/2023 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190113300
Valor 953,44
Original 953,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 953,44 (ver detalhes)
Pago 953,44 (ver detalhes)