Número 002025
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 31/03/2023 00:00:00
Historico VENCIMENTOS MARÇO/2023 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190110100
Valor 29.642,25
Original 37.550,52
Anulado 7.908,27
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 29.642,25 (ver detalhes)
Pago 29.642,25 (ver detalhes)