Número 000445
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 26/01/2023 00:00:00
Historico FÉRIAS - VENCIMENTOS FEVEREIRO/2023 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 4.627,52
Original 4.627,52
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.627,52 (ver detalhes)
Pago 4.627,52 (ver detalhes)