Número 006190
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/11/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS NOVEMBRO/2024 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190110100
Valor 45.243,28
Original 45.243,28
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 45.243,28 (ver detalhes)
Pago 45.243,28 (ver detalhes)