Número 005698
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 31/10/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS OUTUBRO/2024 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190115100
Valor 489,49
Original 489,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 489,49 (ver detalhes)
Pago 489,49 (ver detalhes)