Número 005696
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 31/10/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS OUTUBRO/2024 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190110100
Valor 35.658,26
Original 35.658,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 35.658,26 (ver detalhes)
Pago 35.658,26 (ver detalhes)