Número 005635
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 28/11/2025 00:00:00
Historico FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REFERENTE NOVEMBRO/2025 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190117500
Valor 35.215,71
Original 42.768,51
Anulado 7.552,80
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 35.215,71 (ver detalhes)
Pago 35.215,71 (ver detalhes)