Número | 005369 |
Credor | 44.730.331/0001-52 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 052 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 01/10/2024 00:00:00 |
Historico | FÉRIAS DE FUNCIONARIOS - OUTUBRO/2024 - 000219 |
Dotacao | 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000 |
Subelemento | 3190114200 |
Valor | 609,78 |
Original | 609,78 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 609,78 (ver detalhes) |
Pago | 609,78 (ver detalhes) |