Número 005068
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 30/10/2025 00:00:00
Historico FERIAS SERVIDORES REFERENCIA NOVEMBRO 2025 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 3.554,18
Original 3.554,18
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.554,18 (ver detalhes)
Pago 3.554,18 (ver detalhes)