Número 004564
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 28/08/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCINÁRIOS - SETEMBRO/2024 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 1.054,50
Original 1.054,50
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.054,50 (ver detalhes)
Pago 1.054,50 (ver detalhes)