Número 004510
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 30/09/2025 00:00:00
Historico DIFERENÇA FERIAS SERVIDORES - OUTUBRO/2025 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 4.822,10
Original 4.822,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.822,10 (ver detalhes)
Pago 4.822,10 (ver detalhes)