Número 004494
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 26/09/2025 00:00:00
Historico FERIAS SERVIDORES - OUTUBRO/2025 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 962,14
Original 962,14
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 962,14 (ver detalhes)
Pago 962,14 (ver detalhes)