Número 003531
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 27/06/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2024 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 7.235,16
Original 7.235,16
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.235,16 (ver detalhes)
Pago 7.235,16 (ver detalhes)