Número 002564
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/05/2025 00:00:00
Historico FERIAS DE FUNCIONARIOS - REFERENTE JUNHO/2025 - 000226
Dotacao 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 2.501,58
Original 2.501,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.501,58 (ver detalhes)
Pago 2.501,58 (ver detalhes)