Número 002563
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/05/2025 00:00:00
Historico FERIAS DE FUNCIONARIOS - REFERENTE JUNHO/2025 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 5.164,06
Original 5.164,06
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.164,06 (ver detalhes)
Pago 5.164,06 (ver detalhes)