Número 002179
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 30/04/2025 00:00:00
Historico VENCIMENTOS - ABRIL/2025 - 000226
Dotacao 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190110100
Valor 39.157,09
Original 39.157,09
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 39.157,09 (ver detalhes)
Pago 39.157,09 (ver detalhes)