Número 002170
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 30/04/2025 00:00:00
Historico VENCIMENTOS - ABRIL/2025 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190110100
Valor 42.874,98
Original 42.874,98
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 42.874,98 (ver detalhes)
Pago 42.874,98 (ver detalhes)