Número 002083
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/04/2025 00:00:00
Historico FERIAS DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2025 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 4.566,99
Original 4.566,99
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.566,99 (ver detalhes)
Pago 4.566,99 (ver detalhes)