Número 002026
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 09/04/2026 00:00:00
Historico REFERENTE A DIFERENCA DA FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS- COMPETENCIA ABRIL/26 - 000317
Dotacao 011101.0824400082.084 3190110000 01.5100000
Subelemento 3190114200
Valor 4.861,47
Original 4.861,47
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.861,47 (ver detalhes)
Pago 4.861,47 (ver detalhes)