Número 001910
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 27/03/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS MARÇO/2024 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190110100
Valor 36.646,98
Original 36.646,98
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 36.646,98 (ver detalhes)
Pago 36.646,98 (ver detalhes)