Número 001700
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 31/03/2025 00:00:00
Historico VENCIMENTOS MARÇO/2025 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190113700
Valor 2.157,73
Original 2.157,73
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.157,73 (ver detalhes)
Pago 2.157,73 (ver detalhes)