Número 001360
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/02/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 - 000219
Dotacao 010401.1545100032.048 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190110100
Valor 34.755,47
Original 34.755,47
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 34.755,47 (ver detalhes)
Pago 34.755,47 (ver detalhes)