Número 001245
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 27/02/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2024 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 634,62
Original 634,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 634,62 (ver detalhes)
Pago 634,62 (ver detalhes)