Número 001140
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2026 00:00:00
Historico FERIAS DOS SERVIDORES- REF 03/26 - 000226
Dotacao 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 7.992,44
Original 7.992,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.992,44 (ver detalhes)
Pago 7.992,44 (ver detalhes)