Número 001137
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 26/02/2026 00:00:00
Historico FERIAS DOS SERVIDORES- REF 03/26 - 000205
Dotacao 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 2.428,04
Original 2.428,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.428,04 (ver detalhes)
Pago 2.428,04 (ver detalhes)