Número 002115
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/04/2026 00:00:00
Historico REFERENTE A FERIAS DOS FUNCIONARIOS- COMPETENCIA MAIO/2026.
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 933,49
Original 933,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 933,49 (ver detalhes)
Pago 933,49 (ver detalhes)